Begroting op hoofdlijnen

Staat van baten en lasten

Terug naar navigatie - Begroting op hoofdlijnen - Staat van baten en lasten

Onderstaande tabel geeft de (meerjaren)begroting weer, onderverdeeld in baten en lasten.

bedragen x € 1.000
Begroting Actuele begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
Baten
Programma Waterveiligheid 2.120 1.717 1.861 1.995 2.146 2.146
Programma Watersysteem 4.252 2.704 2.244 2.303 2.350 2.350
Programma Waterketen 2.776 1.000 1.014 1.028 1.034 1.034
Programma Bestuur en Organisatie 4.447 2.590 2.637 2.566 2.653 2.650
Overzicht Dekkingsmiddelen
Belastingopbrengsten 208.912 225.098 240.149 247.950 256.011 268.184
Overige algemene opbrengsten 571 1.918 1.919 1.921 1.935 1.948
Saldo van de financieringsfunctie 287 242 237 233 228 224
Dividenden 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
Totaal Baten 226.266 238.168 252.961 260.897 269.256 281.434
Lasten
Programma Waterveiligheid -36.404 -36.555 -38.425 -39.925 -40.774 -42.980
Programma Watersysteem -82.500 -87.966 -90.730 -91.228 -93.952 -98.707
Programma Waterketen -51.658 -57.327 -64.538 -67.027 -70.450 -74.171
Programma Bestuur en Organisatie -55.562 -55.844 -56.395 -56.854 -57.773 -59.261
Overzicht Dekkingsmiddelen
Belastingopbrengsten -5.362 -5.753 -5.905 -5.916 -5.929 -5.941
Saldo van de financieringsfunctie -287 -242 -237 -233 -228 -224
Onvoorzien
Onvoorzien -130 -150 -150 -150 -150 -150
Totaal Lasten -231.903 -243.837 -256.380 -261.334 -269.256 -281.434
Reserves
Reserves 9.476 5.669 3.419 437 -0 -0
Totaal Reserves 9.476 5.669 3.419 437 -0 -0
Begroot resultaat 3.839 0 0 -0 -0 0

Grafiek met totale baten begroting 2026 Wetterskip Fryslân   Grafiek met totale lasten begroting 2026 Wetterskip Fryslân

Ontwikkeling tarieven

Terug naar navigatie - Begroting op hoofdlijnen - Ontwikkeling tarieven

Bij de perspectiefnota gingen we uit van een belastingopbrengstenstijging voor 2026 van 8,7% voor watersysteembeheer en 8,2% voor zuiveringsbeheer. Bij het opstellen van de begroting 2026 zijn er nog een aantal mutaties doorgevoerd, die een positief effect hebben op het begrotingssaldo. We hoeven minder belasting te heffen om onze verwachte kosten te kunnen dekken. 
Door deze aanpassing in de begroting kan de verwachte belastingopbrengstenstijging naar beneden worden bijgesteld. De opbrengststijging waar we nu mee rekenen is als volgt:

  2026 2027 2028 2029 2030
Belastingopbrengststijging watersysteembeheer 8,6% 4,9% 3,2% 2,7% 4,6%
Belastingopbrengststijging zuiveringsbeheer 7,2% 10,7% 3,3% 4,5% 4,8%


Voor meer toelichting en onderbouwing van de percentages, verwijzen we naar het hoofdstuk "Raming belastingopbrengsten en toelichting".

Financieel beeld 2026 - 2030

Terug naar navigatie - Begroting op hoofdlijnen - Financieel beeld 2026 - 2030

We streven naar een sluitende meerjarenbegroting voor de structurele lasten. Zolang er nog een overschot in de algemene reserve is, heeft het bestuur besloten de incidentele lasten te dekken uit de twee taakreserves. De totale lasten van 2026 nemen ten opzichte van 2025 met circa € 12 miljoen toe tot € 243,8 miljoen. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de keuzes uit het coalitieakkoord en de Perspectiefnota 2026-2030 die in deze begroting zijn verwerkt.