Financiële begroting

Uiteenzetting van de gehanteerde uitgangspunten en normen

Autonome salarisontwikkelingen

Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de gehanteerde uitgangspunten en normen - Autonome salarisontwikkelingen

De personeelslasten stijgen als gevolg van cao-verhogingen en een stijging van de werkgeverslasten. De uitkomsten van de nieuwe CAO 2025 met een looptijd van twee jaar zijn in uitgewerkt en meegenomen. Op basis van de uitwerking wordt voor 2026 (ter correctie van het te lage bedrag 2025) met een verhoging gerekend van 3,7% en voor 2027 met 3,5%. Dit is conform de uitgangspunten vanuit de Perspectiefnota 2026-2030.

Jaar 2026 2027 2028 2029 2030
CAO effecten 3,70% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00%

 

Overige uitgangspunten en normen

Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de gehanteerde uitgangspunten en normen - Overige uitgangspunten en normen

Inflatie (prijsstijging)
De Europe Centrale Bank (ECB) streeft naar een stabiel niveau van inflatie. Voor 2026 houden we rekening met 2,5% en voor 2027 en 2028 met 2,35%. De jaren daarna verwacht de ECB een niveau van 2,1%. Dat is dan ook het percentage waar we vooralsnog vanaf 2029 mee rekenen. 

Jaar 2026 2027 2028 2029 2030
Inflatie en leges 2,50% 2,35% 2,35% 2,10% 2,10%

Rente
De gehanteerde rentepercentages voor de komende jaren zijn gebaseerd op de meest recente inzichten van onze treasury adviseur. 

Jaar 2026 2027 2028 2029 2030
Lange rente (vanaf 1 jaar) 3,45% 3,55% 3,70% 3,80% 3,85%
Korte rente 1,80% 2,10% 2,30% 2,50%

2,30%

 

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en lasten
bedragen x € 1.000
Begroting Actuele begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
Baten
Programma Waterveiligheid 2.120 1.717 1.861 1.995 2.146 2.146
Programma Watersysteem 4.252 2.704 2.244 2.303 2.350 2.350
Programma Waterketen 2.776 1.000 1.014 1.028 1.034 1.034
Programma Bestuur en Organisatie 4.447 2.590 2.637 2.566 2.653 2.650
Overzicht Dekkingsmiddelen
Belastingopbrengsten 208.912 225.098 240.149 247.950 256.011 268.184
Overige algemene opbrengsten 571 1.918 1.919 1.921 1.935 1.948
Saldo van de financieringsfunctie 287 242 237 233 228 224
Dividenden 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
Totaal Baten 226.266 238.168 252.961 260.897 269.256 281.434
Lasten
Programma Waterveiligheid -36.404 -36.555 -38.425 -39.925 -40.774 -42.980
Programma Watersysteem -82.500 -87.966 -90.730 -91.228 -93.952 -98.707
Programma Waterketen -51.658 -57.327 -64.538 -67.027 -70.450 -74.171
Programma Bestuur en Organisatie -55.562 -55.844 -56.395 -56.854 -57.773 -59.261
Overzicht Dekkingsmiddelen
Belastingopbrengsten -5.362 -5.753 -5.905 -5.916 -5.929 -5.941
Saldo van de financieringsfunctie -287 -242 -237 -233 -228 -224
Onvoorzien
Onvoorzien -130 -150 -150 -150 -150 -150
Totaal Lasten -231.903 -243.837 -256.380 -261.334 -269.256 -281.434
Reserves
Reserves 9.476 5.669 3.419 437 -0 -0
Totaal Reserves 9.476 5.669 3.419 437 -0 -0
Begroot resultaat 3.839 0 0 -0 -0 0

Overzicht van voorgenomen investeringen

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht van voorgenomen investeringen - Overzicht investeringen

Op grond van artikel 7 van de Financiële verordening dient het algemeen bestuur over elk investeringskrediet te besluiten.

Op basis van de totale investeringsbegroting stelt het algemeen bestuur via een verzamelbesluit vast van welke investeringen het algemeen bestuur op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen en welke investeringen direct bij de begrotingsbehandeling worden geautoriseerd. Dit voorkomt dat het algemeen bestuur wordt overspoeld met kredietaanvragen. Daarom worden de besluiten voor een aantal kredieten gebundeld, zoals voor HWBP-projecten, verbeterwerken en de meer routinematige vervangingsinvesteringen zoals regionale keringen, vervanging en renovatie kunstwerken actieve waterbeheersing, inrichting watersystemen, afvalwaterzuivering en -transport en groot onderhoud zuiveringstechnische werken. 
Een verzamelkrediet is één krediet waaruit meerdere individuele projecten gefinancierd worden. Door deze verzamelkredieten te mandateren aan het dagelijks bestuur kan er adequaat gehandeld worden ten behoeve van het efficiënt in uitvoering brengen van deze projecten.

Dit zogenaamde verzamelbesluit heeft betrekking op investeringen die:

  1. rechtstreeks voortkomen uit het bestaande beleid;
  2. dienen ter vervanging van bestaande investeringen dan wel een routinematig karakter hebben;
  3. betrekking hebben op maatregelen die zijn vastgelegd in door het algemeen bestuur vastgestelde watergebiedsplannen.

Over het vrijgeven van krediet uit de verzamelkredieten wordt per project afzonderlijk door het dagelijks bestuur besloten. Het algemeen bestuur wordt via de reguliere planning en control producten (begroting, voortgangsrapportages en jaarrapportage) geïnformeerd over de beschikbaarstelling van de investeringskredieten en de voortgang van de projecten.

In de begroting 2026 zijn de voor nu bekende bedragen van de voorgenomen investeringen opgenomen voor een totaalbedrag van € 100,7  miljoen (zie tabel hierna). Hiervan wordt € 60,7 miljoen gemandateerd aan het dagelijks bestuur en € 9,5 miljoen wordt direct vrijgegeven. De resterende kredieten van € 30,5 miljoen zullen via afzonderlijke voorstellen aan het algemeen bestuur worden voorgelegd, voordat deze worden vrijgegeven.

In onderstaand overzicht is de meerjarige investeringsplanning opgenomen. Dit zijn de netto bedragen, dus inclusief eventuele bijdragen van derden. 

Project 2026 2027 2028 2029 2030
Afzonderlijke besluiten Algemeen bestuur:
Waterveilig
Dijkverbetering Schiermonnikoog 900.000 6.000.000
Dijkverbetering Zurich-Koehool 300.000 600.000
Dijkverbetering Zurich-Koehool, Harlingen 300.000 660.000
HWBP - KLM deel groen uv 20.400.000
KLM deelproject Koehool Zwarte Haan, fase 2 uv 1.200.000
KLM TPM deelproject uv 16.700.000
Boezem/Zeegemaal (voorbereidingskrediet) 1.900.000
Watersysteem
Gebiedprocessen en gebiedsgericht werken 5.300.000 p.m. p.m.
Klimaatadaptatie 1.235.000 3.325.000 5.700.000 7.695.000
Klimaatadaptatie-pad 1.425.000 2.850.000 4.180.000
Waterketen
Spoordok p.m. p.m.
RWZI Franeker 3.000.000 48.450.000
Subtotaal mandaat algemeen bestuur ("Nee", "Nee") 30.535.000 73.900.000 9.210.000 17.875.000 600.000
Gemandateerde besluiten aan het Dagelijks bestuur
Bestuur en organisatie
Datacenter 1.700.000
Emissie loos, energie neutraal en duurzaam 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000
Waterveilig
Investeringsruimte afkomstig uit VP II 902.500 902.500 902.500 902.500 902.500
Progr. verbeterwerken reg. keringen 7.884.050 7.884.050 7.884.050 7.884.050 7.900.000
Watersysteem
Infrastructuur geautomatiseerde assets, WS 380.000 285.000 285.000
Inrichting watersystemen, landelijk 1.662.500 1.662.500 1.662.500 1.662.500 1.700.000
KRW maatregelen 2.090.000 2.090.000 2.090.000 p.m. p.m.
KRW aanvullend budget 2026 1.400.000
Kunstwerken actieve waterbeheersing 12.587.500 12.587.500 12.587.500 p.m. p.m.
Uitvoeringsplan Veenweide 1.235.000 1.235.000 1.800.000 1.800.000 1.300.000
Waterketen
Aanbrengen slijtlagen 1.930.000
Infrastructuur geautomatiseerde assets, WK 7.505.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000
Afvalwaterinzameling kleine kernen 250.000 250.000
KRW maatregelen 475.000 475.000 475.000 475.000
RWZI's 13.300.000 13.300.000 10.165.000 9.215.000 7.100.000
Transportstelsel 6.270.000 3.325.000 2.375.000 2.850.000 1.900.000
Subtotaal mandaat dagelijks bestuur ("Ja", "Nee") 60.741.550 55.276.550 50.106.550 36.849.050 20.802.500
Gemandateerde aan de organisatie
Bestuur en organisatie
Actualisatie ICT Omgevingswet 300.000
Verv.investeringen Laboratorium 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
Vervanging hard- en software 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000
Vervanging materieel en voertuigen 466.700 1.931.700 65.000 265.000 70.000
Waterveiligheid
HWBP - Activeerbare bijdrage landelijk programma 5.200.000 5.600.000 6.300.000 6.800.000 7.000.000
Waterketen
Verbeteringen en KAM 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.900.000
Subtotaal mandaat organisatie ("Ja", "Ja") 9.496.700 11.061.700 9.895.000 10.595.000 10.650.000
Totaal 100.773.250 140.238.250 69.211.550 65.319.050 32.052.500

Overzicht op te starten projecten in 2026

Terug naar navigatie - Overzicht van voorgenomen investeringen - Overzicht op te starten projecten in 2026


In onderstaand overzicht zijn de kredieten voor 2026 weergegeven. Hierbij is aangegeven wat het bruto krediet is, welke bijdrage van derden er wordt ontvangen en wat het netto bedrag is wat Wetterskip Fryslân moet investeren. 
- Indien het een Verzamelbesluit AB is "Nee" en Verzamelbesluit DB is "Nee" is, dan zullen afzonderlijke voorstellen aan het algemeen bestuur worden voorgelegd, waarbij het algemeen bestuur besluit het krediet vrij te geven
- Indien het een Verzamelbesluit AB is "Ja" en Verzamelbesluit DB is "Nee" is, dan mandateert het algemeen bestuur het krediet aan het dagelijks bestuur.
- Indien het een Verzamelbesluit AB is "Ja" en Verzamelbesluit DB is "Ja" is, dan wordt het krediet direct aan de organisatie vrij gegeven. 

Rapportage over de voortgang van de investeringsprojecten verloop via de reguliere P&C documenten. 

Voorgenomen investeringen 2026
Bestuur en Organisatie
Project Bruto krediet Bijdragen derden Te activeren kosten Verzamel besluit AB Verzamel besluit DB
Datacenter 1.700.000 1.700.000 JA NEE
Verv.investeringen Laboratorium 270.000 270.000 JA JA
Vervanging hard- en software 410.000 410.000 JA JA
Actualisatie ICT Omgevingswet 300.000 300.000 JA JA
Vervanging materieel en voertuigen 466.700 466.700 JA JA
Emissie loos, energie neutraal en duurzaam 4.750.000 4.750.000 JA NEE
Subtotaal Bestuur en Organisatie 7.896.700 - 7.896.700
Waterveilig
Project Bruto krediet Bijdragen derden Te activeren kosten Verzamel besluit AB Verzamel besluit DB
Dijkverbetering Schiermonnikoog 9.000.000 8.100.000 900.000 NEE NEE
Dijkverbetering Zurich-Koehool, Harlingen 3.000.000 2.700.000 300.000 NEE NEE
HWBP - Activeerbare bijdrage landelijk programma 52.000.000 46.800.000 5.200.000 JA JA
KLM deelproject Koehool Zwarte Haan, fase 2 uv 12.000.000 10.800.000 1.200.000 NEE NEE
KLM TPM deelproject uv 167.000.000 150.300.000 16.700.000 NEE NEE
Subtotaal Primaire Keringen 243.000.000 218.700.000 24.300.000
Investeringsruimte afkomstig uit VP II 902.500 902.500 JA NEE
Progr. verbeterwerken reg. keringen 7.884.050 7.884.050 JA NEE
Boezem/Zeegemaal (voorbereidingskrediet) 1.900.000 1.900.000 NEE NEE
Subtotaal Regionale Keringen 10.686.550 - 10.686.550
Subtotaal Waterveilig 253.686.550 218.700.000 34.986.550
Watersysteem
Project Bruto krediet Bijdragen derden Te activeren kosten Verzamel besluit AB Verzamel besluit DB
Gebiedprocessen en gebiedsgericht werken 5.300.000 5.300.000 NEE NEE
Infrastructuur geautomatiseerde assets, WS 380.000 380.000 JA NEE
Inrichting watersystemen, landelijk 1.662.500 1.662.500 JA NEE
Klimaatadaptatie 1.235.000 1.235.000 NEE NEE
KRW maatregelen 2.090.000 2.090.000 JA NEE
Kunstwerken actieve waterbeheersing 12.587.500 12.587.500 JA NEE
Uitvoeringsplan Veenweide 1.235.000 1.235.000 JA NEE
Subtotaal Watersysteem 24.490.000 - 24.490.000
Waterketen
Project Bruto krediet Bijdragen derden Te activeren kosten Verzamel besluit AB Verzamel besluit DB
Infrastructuur geautomatiseerde assets, WK 7.505.000 7.505.000 JA NEE
KRW maatregelen 475.000 475.000 JA NEE
RWZI Franeker (voorbereidingskrediet) 3.000.000 3.000.000 NEE NEE
RWZI's 13.300.000 13.300.000 JA NEE
Spoordok p.m. p.m. p.m. NEE NEE
Transportstelsel 6.270.000 6.270.000 JA NEE
Verbeteringen en KAM 2.850.000 2.850.000 JA JA
Subtotaal Waterketen 33.400.000 - 33.400.000
Totaal nieuwe projecten in 2026 319.473.250 218.700.000 100.773.250

Toelichting op projecten 2026

Terug naar navigatie - Overzicht van voorgenomen investeringen - Toelichting op projecten 2026

Een verzamelkrediet betreft een totaalkrediet waarop meerdere projecten met dezelfde (meerjarige) doelstelling worden geboekt. De afzonderlijke projecten worden in het dagelijks bestuur beoordeeld en indien akkoord wordt het krediet vrijgegeven. Daarbij wordt bij elk project de “uitnutting” van de kredietruimte gerapporteerd in de bestuursvoorstellen. 

BESTUUR EN ORGANISATIE (€ 7,9 miljoen netto)

Datacenter (€ 1.700.000)
Onze primaire processen zijn landelijk aangemerkt als vitale infrastructuur. Geopolitieke ontwikkelingen en huidige en nieuwe wetgeving op het gebied van informatieveiligheid (BIO, NIS2), privacy en kunstmatige intelligentie (AI) vragen een herinrichting van onze IT-infrastructuur. Vanwege deze vitale infrastructuur van de waterschappen is de bouw van een eigen datacenter nodig. Deze investering bedraagt € 1,7 miljoen.

Laboratorium (totaal € 270.000)
Het laboratorium heeft jaarlijks budget nodig voor het plegen van vervangingsinvesteringen. Het laboratorium dient jaarlijks de technisch en economisch verouderde apparatuur te vervangen om haar onderzoeken en analyse op een verantwoorde manier te kunnen uitvoeren. In het  algemeen zijn de technologische ontwikkelingen binnen de laboratoriumwereld zodanig, dat nieuw analysesystemen een verbetering van de efficiency betekenen. Daarnaast wordt bepaalde apparatuur wettelijk verplicht gesteld en moet extra apparatuur worden aangeschaft ten behoeve van onderzoek dat voortvloeit uit het emissieplan. 

Vervanging Hard- en Software en ICT omgevingswet (totaal € 710.000) 
Voor 2026 wordt voor Hard- en softwarevervanging een krediet van € 410.000 aangevraagd. In 2026 is een aantal ICT hardware componenten aan vervanging/uitbreiding toe. Het gaat hierbij onder andere om computer- en serverapparatuur voor dataverkeer en netwerkverbindingen. Ook op het gebied van software worden er diverse vervangingsprojecten en updates uitgevoerd. Hierbij wordt erop gelet dat zij een bijdrage leveren aan het efficiënt werken in de organisatie. De vervangingen in cloudapplicaties worden niet geactiveerd. Voor de aanpassing in de ICT-uitvoering van de omgevingswet is een investering nodig van € 300.000.

Vervanging materieel en voertuigen (totaal € 466.700) 
Voor 2026 staat de vervanging van een vrachtauto voor de vakgroep Onderhoud WTB op de planning en overig divers materieel. 

Emissieloos, energieneutraal en duurzaam(€ 4.750.000) 
Wetterskip Fryslân heeft klimaatbeleid vastgesteld en de middelen beschikbaar gesteld om dit uit te voeren.  Zo willen we energieneutraal zijn in 2025,en klimaatneutraal in en circulair werken in 2030. De uitvoering van de vastgestelde energievisie met betrekking tot de bijbehorende investeringsopgave worden hieruit betaald, maar ook eventuele meerkosten aan  investeringen die de transitieperiode met zich meebrengt kunnen uit dit verzamelkrediet gefinancierd worden.

WATERVEILIGHEID (€ 35,0 miljoen netto)

HWBP investeringen en bijdrage aan landelijk programma (totaal € 24.300.000) 
De gezamenlijke waterschappen dragen circa € 200 miljoen bij aan de financiering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (de solidariteitsbijdrage). Het vereveningsdeel van de waterschappen wordt gebaseerd op de in de ‘Spoedwet’ genoemde criteria (aantal inwoners en de WOZ-waarde in het beheergebied van de waterschappen). Voor Wetterskip Fryslân betekent dat in 2026 een bijdrage van € 5.200.000. Daarnaast gaan de investeringen in de primaire keringen door. De geraamde investeringen bedragen € 19,1 miljoen.

Verbeterwerker regionale keringen inclusief ruimte afkomstig uit Veiligheidsplan II (totaal € 8.786.550) 
De opgave Boezem bestaat uit 2 verzamelkredieten namelijk het verbeterprogramma regionale waterkeringen en de werkzaamheden die voorkomen uit het veiligheidsplan II. Het verbeterprogramma regionale waterkeringen is in 2001 gestart als herstelprogramma Oevers en Kaden waarin de waterschappen gezamenlijk werken aan de opgave om de regionale waterkeringen aan de norm te laten voldoen. Het 
programma omvat circa 200 kilometer te herstellen kaden. In 2026 wordt € 7,9 miljoen (netto) in dit programma geïnvesteerd. Met de provincie Fryslân is afgesproken dit programma in 2027 af te ronden. Daarnaast is er een krediet van € 902.500 uit het Veiligheidsplan II ten behoeve van vergroten van de boezem. 

Boezem/Zeegemaal (voorbereidingskrediet) (€ 1.900.000)
In 2026 is een investeringskrediet opgenomen van € 1,9 miljoen als voorbereidingskrediet van de aanleg van een (nieuw) boezem/zeegemaal.

WATERSYSTEEM (€ 24,5 miljoen netto)

Gebiedsprocessen en gebiedsgericht werken (€ 5.300.000)
In het kader van de te verwachten eigen bijdragen aan gebiedsprocessen die voortkomen uit de opgaven binnen het FPLG, is investeringsruimte gereserveerd voor projecten Beekdalherstel Koningsdiep (5e module, en GBO Dongeradelen. Binnenkort volgt besluitvorming omtrent uitvoering van het project Beekdalherstel Koningsdiep.

Infrastructuur geautomatiseerde assets watersysteem (€ 380.000) 
Een van de pijlers van de routekaart automatisering is dat de procesautomatisering van zowel waterketen als watersysteem moet voldoen aan actuele eisen. In dit kader wordt onder meer uitvoering voorzien door de vakgroep Procesautomatisering. De besluitvorming hierover vindt plaats binnen de reguliere programmering van de automatiseringsprojecten.

Inrichtingsmaatregelen watersystemen landelijk gebied (€ 1.662.500) 
In de watergebiedsplannen zijn de opgaven voor het tegengaan van wateroverlast, verdrogingsbestrijding, Kaderrichtlijn Water en knelpunten voor het beheer en onderhoud. Natura2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof maatregelen zijn hierin geïntegreerd. De uitvoeringsmaatregelen worden zoveel mogelijk gecombineerd met reguliere vervangingsinvesteringen. Concrete projecten zijn onder meer Murk-Wrans en Beekdalherstel Koningsdiep. Besluitvorming voor project Murk-Wrans staat gepland voor 2e kwartaal 2026. Daarnaast zullen er pilots gestart worden in de veenweide gebieden, waarbij gestreefd wordt naar een peilbeheer dat de maaivelddaling vertraagt. Daarvoor is afstemming en 
samenwerking met de landbouw van het grootste belang. Het zal in landbouwgebieden dan ook gepaard gaan met praktijkproeven zoals die naar de werking van onderwaterdrains. 
In het kader van duurzaam beheer van de grondwatervoorraden, waarnaar het waterschap streeft, zal in vrij afstromende gebieden en op de Waddeneilanden maatregelen getroffen gaan worden om de zoetwatervoorraad op peil te houden. Dit zal samen met de provincie en Vitens worden onderzocht en uitgevoerd. 

Klimaatadaptatie € 1.235.000)
Voor het realiseren van de bestuurlijke vastgestelde klimaatmaatregelen voor klimaatadaptatie is investeringsruimte gereserveerd. De verwachte uitvoering start in het  2e kwartaal onder meer met Dulf-Mersken en in GBO Dongerdelen (2027).

KRW Inrichtingsmaatregelen (€ 2.090.000) 
Naast de uitvoering van het investeringsprogramma verbeterwerken regionale waterkering, waar inrichtingsmaatregelen met betrekking tot de aanleg van natuurvriendelijke KRW-oevers worden gerealiseerd, worden er ook zelfstandige KRW projecten gerealiseerd in de deelsystemen. Het gaat hierbij onder andere om Murk-Wrans en Beekdalherstel Koningsdiep 5e module. 

Kunstwerken actieve waterbeheersing ( €12.587.500) 

Op basis van een inventarisatie van de onderhoudsstaat van poldergemalen, stuwen en inlaten is een concept meerjarig investeringsprogramma opgesteld. De uitvoering van dit programma moet een bedrijfszekere werking van de objecten garanderen. Diverse poldergemalen hebben het einde van de levensduur bereikt, andere poldergemalen kunnen met een aanpassing weer een aanzienlijke tijd vooruit. Hierin zijn ook begrepen de maatregelen die voortvloeien uit het veiligheidsplan, de uitbreiding van de gemaalcapaciteit, overname van particuliere bemalingen en maatregelen ten behoeve van vispassages/ vispasseerbaarheid. 

Uitvoeringsplan Veenweide (€ 1.235.000) 
Naast de uitvoering van inrichtingsmaatregelen landelijk gebied, waar inrichtingsmaatregelen afkomstig uit de watergebiedsplannen worden gerealiseerd, worden er in het kader van het programma Veenweide zelfstandige projecten ten bedrage van € 1.235.000 gerealiseerd in de deelsystemen. Het project ADD Zuid is hierin de eerste welke in het 3e kwartaal 2026 wordt voorzien.

WATERKETEN (€ 33,4 miljoen netto)

Infrastructuur geautomatiseerde assets waterketen (€ 7.505.000) 
Een van de pijlers van de routekaart automatisering bestaat uit de opdracht dat de procesautomatisering van zowel waterketen als watersysteem moet voldoen aan actuele eisen.

KRW maatregelen ten behoeve van waterketen (€ 475.000) 
Naast de uitvoering van het investeringsprogramma verbeterwerken regionale waterkering, waar inrichtingsmaatregelen met betrekking tot de aanleg van natuurvriendelijke KRW-oevers worden gerealiseerd, en de zelfstandige KRW projecten gerealiseerd in de deelsystemen is een bedrag beschikbaar voor KRW maatregelen ten behoeve van de waterketen van € 475.000. 

RWZI Franeker (€ 3.000.000)
In 2027 staat de kredietaanvraag voor de realisatie van een nieuwe RWZI Franeker (inclusief de samenvoeging met RWZI St. Anneparochie) gepland. Hiervoor is in 2026 een voorbereidingskrediet gereserveerd.

RWZI’s en transportstelsel (totaal € 19.570.000) 
Naast de 27 rwzi’s beheert Wetterskip Fryslân 274 rioolgemalen en ca. 800 kilometer persleidingen. Op basis van de verwachte technische levensduur van deze assets is een herinvesteringsprogrammering opgesteld voor de komende jaren. Met het verzamelkrediet kan de noodzakelijke renovatie dan wel vervanging uit deze programmering worden gerealiseerd. 

Spoordok (p.m)
In het eerste kwartaal 2026 komt het principebesluit Spoordok richting het algemeen bestuur met betrekking tot decentrale zuivering in de nieuw aan te leggen wijk Spoordok.

RWZI verbeteringen en KAM maatregelen (€ 2.850.000) 
Jaarlijks investeren we in levensduur verlengd onderhoud aan de assets. Dit draagt ertoe bij dat grote herinvestering in nieuwe installaties kan worden uitgesteld. Met de uit te voeren werkzaamheden worden tegelijkertijd ook wettelijk verplichte milieueisen en veiligheidsmaatregelen (arbo) meegenomen.

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde begin- en eindbalans - Balans
Geprognosticeerde balans 2026 - 2030
bedragen x € 1.000
ACTIVA 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 31-12-2030
Vaste activa
Immateriële vaste activa 18.318 18.151 17.878 17.024 16.427 15.347 15.598 16.345
Materiële vaste activa 403.439 375.682 385.932 408.670 442.676 475.331 495.619 523.450
Financiële vaste activa 5.113 4.922 4.730 4.538 4.347 4.155 3.963 3.772
Totaal vaste activa 426.870 398.755 408.540 430.232 463.449 494.833 515.180 543.566
Vlottende activa
Onderhanden werk 90.690 98.964 102.171 101.644 96.644 89.144 84.144 69.144
Voorraden 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028
Liquide middelen 17.236 100 100 100 100 100 100 100
Kortlopende vorderingen 47.647 25.854 15.281 9.658 9.345 11.250 8.240 8.240
Overlopende activa 12.794 4.000 12.562 5.903 4.000 4.000 4.000 4.000
Totaal vlottende activa 169.394 129.946 131.143 118.333 111.117 105.522 97.512 82.512
Totaal Activa 596.264 528.701 539.683 548.565 574.566 600.355 612.692 626.078
PASSIVA 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 31-12-2030
Vaste passiva
Algemene reserves 29.618 26.289 20.518 20.828 18.147 17.710 17.710 17.710
Overige bestemmingsreserves 6.772 7.372 5.948 5.201 4.466 4.466 4.466 4.466
Resultaat jaarrekening -2.853 5.232 0 0 0 0 0
Voorzieningen 6.674 6.163 5.672 5.202 4.757 337 217 97
Langlopende leningen 490.035 500.035 515.192 495.096 490.126 500.157 510.187 521.218
Totaal vaste passiva 530.246 539.859 552.562 526.327 517.496 522.670 532.580 543.491
Vlottende passiva
Korte schulden 24.450 34.156 51.666 8.950 21.776 33.472 44.916 39.502
Overlopende passiva 46.087 10.767 10.500 10.741 30.850 39.519 30.502 38.392
Totaal vlottende passiva 70.537 44.923 62.166 19.691 52.626 72.991 75.418 77.894
Totaal passiva 600.783 584.782 614.728 546.018 570.122 595.661 607.998 621.384

Toelichting op geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde begin- en eindbalans - Toelichting op geprognosticeerde balans

In het Waterschapsbesluit art. 4.7 is de verplichting vastgesteld dat de waterschappen een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen in de paragraaf Uiteenzetting van de financiële positie. Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft het algemeen bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Voor meer inhoudelijke duiding verwijzen wij graag naar de paragraaf Uiteenzetting van de financiële positie.